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内审处
文章来源: 点击数:9484 更新时间:2012-02-02 文字录入:管理员
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科室职能:

       

拟定内部审计规章制度;审计预算的执行和决算,对专项资金要从资金的申请、立项,到审批、拨付及使用等环节实施全过程监督;审计财务收支及有关经济活动;按照干部管理权限开展有关人员的任职、任期经济责任审计;审计基本建设投资、修缮工程项目;审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况等专项审计调查工作;审计经济管理和效益情况;审计内部制度等有关管理制度的落实;办理上级审计机构和领导交办的审计事项;其他审计事项。